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一、办理人在开好的发票和购销合同上签字(谁的经费谁签字),然后找主管经理签字。
二、办理人进入自己系统录入并提交发票、合同;提交国资员审核;国资员提交国资处审核;主管国资副经理审核后国资员复核并打卡及建账单;单位国资员处要留建账单和国资卡,办理完毕后开始履行报账手续。
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